内设机构名称
负责人
联系电话
机构职能
建设投资审计科
楼爱芳

负责区级投资、以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计,区重大公共工程项目资金管理使用和建设运营情况审计。组织对区援建资金和项目审计以及重大灾后重建的跟踪审计。

行政事业审计科
暂无

负责区级有关部门、直属机构和单位及其所属单位审计的组织管理和实施。负责区管领导干部经济责任审计、领导干部自然资源资产离任(任中)审计的组织管理和实施。推动建立健全内部审计制度,指导和监督全区内部审计业务。组织对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用。组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。承担区经济责任审计工作联席会议办公室的日常工作。承担与经济责任审计相关的探索性及其他相关审计工作。

财政审计科
丁余霞

负责审计区级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,乡镇(街道)预算执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金。负责有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、区属国有(集体)企业领导人员经济责任审计的组织管理和实施。负责区属国有(集体)企业和区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益以及区驻外非经营性机构的财务收支审计。负责社会保障、农业农村、扶贫开发、资源环保等领域审计。负责区级金融机构、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的金融机构的境内外资产、负债和损益审计,国际组织和外国政府援助、贷款项目审计。拟订审计查出问题整改情况报告。

办公室
童宇昂

负责机关日常运转,承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、统计、安全、后勤、财务、新闻宣传、审计结果公告等工作。负责局机关和直属单位干部人事、机构编制、离退休干部服务管理工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。监督管理直属单位的财务收支。承担有关审计行政管理的规范性文件、业务管理制度的起草工作。承担有关规范性文件的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。审理有关审计业务事项,监督检查局机关的审计业务质量,负责违法违纪问题线索的移送协调。检查督促被审计单位落实整改事项。