发布时间:2023-09-05 16:29
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衢州市柯城区民政局2022年度部门决算
目 录
一、概况..........................................................................................................................................(3)
(一)部门职责.......................................................................................................(3)
(二)机构设置........................................................................................................................(4)
二、2022年度部门决算公开表....................................................................................(5)
(一)收入支出决算总表.......................................................................................................(5)
(二)收入决算表(分单位)...............................................................................................(5)
(三)收入决算表(分科目)...............................................................................................(5)
(四)支出决算表(分单位)...............................................................................................(5)
(五)支出决算表(分科目)...............................................................................................(5)
(六)财政拨款收入支出决算总表.......................................................................................(5)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................................(5)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................(5)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................(5)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................(5)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................(5)
三、2022年度部门决算情况说明................................................................................(5)
(一)收入支出决算总体情况说明......................................................................................(5)
(二)收入决算情况说明.......................................................................................................(5)
(三)支出决算情况说明.......................................................................................................(5)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................(6)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(6)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................(10)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(11)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(11)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................(13)
(十)机关运行经费支出说明.............................................................................................(15)
(十一)政府采购支出说明.................................................................................................(15)
(十二)国有资产占有使用情况说明.................................................................................(16)
(十三)预算绩效情况说明..................................................................................................(16)
四、名词解释..................................................................................................................................(18)
五、附件..........................................................................................................................................(22)
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案。制定全区民政事业的发展规划和政策并组织实施。
2.负责全区社会团体、基金会、民办非企业单位的登记和监督管理工作。
3.牵头拟订全区社会救助规划和政策,健全社会救助体系。指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全区革命老区建设相关工作。
4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城市基层治理相关工作。
5.负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
7.拟订全区养老服务发展规划和政策。指导全区养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
9.拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策,会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。贯彻落实慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
10.负责本区民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
11.负责管理监督全区大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。
12.完成区委、区政府交办的其他工作。
13.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡建设一体化进程。
14.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市柯城区民政局部门决算包括:局本级决算。
纳入衢州市柯城区民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:衢州市柯城区民政局
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计20,500.33万元,支出总计20,500.33万元,与2021年度相比,各减少10,782.21万元,下降34.47%。主要原因是:部分资金划拨给乡镇街道,未进行决算统计。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计20,500.21万元;包括财政拨款收入13,905.19万元(其中,一般公共预算13,709.54万元,政府性基金预算195.65万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计67.83%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,595.03万元,占收入合计32.17%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计20,500.21万元,其中基本支出929.29万元,占4.53%;项目支出19,570.93万元,占95.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13,905.19万元,支出总计13,905.19万元,与2021年相比,各减少10,159.59万元,下降42.21%。主要原因是部分资金划拨给乡镇街道,未进行决算统计;财政拨款支出年初预算数8116.42万元,完成年初预算的172.3%,主要原因是预算执行到位。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,709.54万元,占本年支出合计的66.88%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10355.24万元,下降43.03%。主要原因是:部分资金划拨给乡镇街道,未进行决算统计。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,709.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出500万元,占3.65%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出6万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12,615.45万元,占92.02%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出301.95万元,占2.2%;农林水(类)支出90.55万元,占0.66%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出88.59万元,占0.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出107万元,占0.78%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7980.424万元,支出决算为13,709.54万元,完成年初预算的171.79%,主要原因是省转移支付资金收入。其中:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为460.69万元,支出决算为530.4万元,完成年初预算的115.13%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为564.87万元,支出决算为2271.85万元,完成年初预算的402.19%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因预算追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为3.53万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.68万元,支出决算为32.44万元,完成年初预算的86.09%,决算数小于预算数的主要原因预算资金充足。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.84万元,支出决算为15.65万元,完成年初预算的83.07%,决算数小于预算数的主要原因预算资金充足。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为13.26万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的91.7%,决算数小于预算数的主要原因预算资金充足。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为100万元,支出决算为5518.48万元,完成年初预算的5518.48%,决算数大于预算数的主要原因预算追加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为320.29万元,完成年初预算的80.07%,决算数小于预算数的主要原因部分部分资金划拨给乡镇街道,未进行决算统计。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为2962万元,支出决算为2837.3万元,完成年初预算的95.79%,决算数小于预算数的主要原因预算资金充足。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为1017万元,支出决算为5870.75万元,完成年初预算的577.26%,决算数大于预算数的主要原因预算追加。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为1500万元,支出决算为510.31万元,完成年初预算的34.02%,决算数小于预算数的主要原因部分资金划拨给其他单位,不进行决算统计。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为580万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的2.2%,决算数小于预算数的主要原因部分资金的款项由其他农村生活救助改为特困人员救助供养、临时救助。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为9.51万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因资金划拨给乡镇街道,不进行决算统计。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为88万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.74万元,支出决算为88.6万元,完成年初预算的121.87%,决算数大于预算数的主要原因人员调入。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出929.29万元,其中:
人员经费743.6万元,主要包括:基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;
公用经费185.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出195.65万元,占本年支出合计的0.95%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少5080.46万元,下降96.29%。主要原因是:部分资金划拨给乡镇街道,不进行决算统计。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出195.65万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出195.65万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为136万元,支出决算为195.65万元,完成年初预算的143.86%,主要原因是省转移支付资金收入。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为58万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因资金划拨给乡镇街道,不进行决算统计。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为78万元,支出决算为195.65万元,完成年初预算的250.83%,决算数大于预算数的主要原因省转移支付资金收入。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据;公务接待费支出决算为1.22万元,占100%,与2021年度相比,减少0.53万元,下降30.29%,主要原因是因公来访的外单位人员减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成全年预算的100%。国内公务接待6批次,累计80人次。主要用于因公来访的外单位人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.22万元,主要用于其他国内公务接待6批次,累计80人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为192.65万元,支出决算为185.69万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因人员待遇降低;比2021年度增加82.28万元,增长55.69%,主要原因人员调入。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额264.5万元,其中:政府采购货物支出131.44万元、政府采购工程支出49.86万元、政府采购服务支出83.2万元。授予中小企业合同金额264.5万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额264.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,衢州市柯城区民政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市柯城区民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目74个,共涉及资金44557.28万元,占一般公共预算项目支出总额的98.25%。组织对2022年现代养老体系建设补助资金(福彩公益金)、现代养老服务体系建设补助资金第二批(福彩公益金)等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金35.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的17.91%.
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
衢州市柯城区民政局随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2022年中央水库移民扶持基金和2022年公办养老机构护理能力提升项目绩效自评具体情况如下:
2022年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.6分,自评结论为“优”。项目全年预算数为161万元,执行数为152万元,完成预算的94.41%。项目绩效目标完成情况:一是项目数量:年度指标值2,实际完成值2;二是项目验收合格率100%;三是项目资金完成率:年度指标值100%,实际完成值94.41%,四是项目扶持受益移民村个数:年度指标值2,实际完成值2;发现的问题及原因:因航埠镇雨灵山村挡墙工程未提供项目资料报账,所以未及时拨付。下一步改进措施:及时提供资料,剩余资金于2023年3月拨付。
(2022年度)
填报单位(盖章):衢州市柯城区民政局 填报时间:2023年4月19日
项目名称 | 2022年中央水库移民扶持基金 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市柯城区民政局 | 实施单位 | 航埠镇彭村村、雨灵山村 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 161 | 161 | 152 | 94.41% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 161 | 161 | 152 | 94.41% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成航埠镇彭村村彭屋塘整治工程、航埠镇雨灵山村物业大楼装修项目、航埠镇雨灵山挡墙工程 | 均已全部完成及验收 | ||||||||||
绩效指标 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出 指标 | 数量 指标 | 指标1:项目个数(个) | 3 | 3 | 25% | 25 | 无 | ||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
质量 指标 | 指标1:项目验收合格率(%) | 100% | 100% | 25% | 25 | 无 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
时效 指标 | 指标1:截止2022年底,项目资金完成率 | 100% | 94.41% | 25% | 23.6 | 因航埠镇雨灵山村挡墙工程未提供项目资料报账,所以未及时拨付,剩余资金已于2023年3月拨付完成。 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
成本 指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1:项目扶持受益移民村(个) | 2 | 2 | 25% | 25 | 无 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
总分 | 100% | 98.6 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
单位负责人(签字): 填报人:李煜 联系方式:18167001378
备注:1.“全年预算数”:如项目预算执行过程中作了调整,指调整后的预算金额。
2.每个项目至少要设置一个产出指标和一个效益指标。
2022年公办养老机构护理能力提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是惠及全区老年人数量:年度指标值10.91万人,实际完成值:10.91万人;二是公办养老机构护理能力提升改造内容:年度指标值1家,实际完成值1家;三是提升养老机构设施内部和周边环境:年度指标值1家,实际完成值1家;四是当地老年人关于机构养老服务水平满意度:年度指标值98%,实际完成值98%。未发现的问题。
(2022年度)
填报单位(盖章):衢州市柯城区民政局 填报时间:2023年4月18 日
项目名称 | 2022年公办养老机构护理能力提升 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市柯城区民政局 | 实施单位 | 衢州市乡村振兴发展有限公司 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 100.00% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | 100.00% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
提高公办养老机构服务能力和水平,增加护理床位,改善居住环境,使老人更好的实现老有所养。 | 已完成主体建设 | ||||||||||
绩效指标 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出 指标 | 数量 指标 | 惠及全区老年人数量 | 10.91万人 | 10.91万人 | 30% | 30 | |||||
质量 指标 | 公办养老机构护理能力提升改造内容 | 1家 | 1家 | 20% | 20 | ||||||
时效 指标 | |||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 惠及全区老年人养老服务 | 10.91万人 | 10.91万人 | 20% | 20 | |||||
社会效益指标 | |||||||||||
生态效益指标 | 提升养老机构设施内部和周边环境 | 1家 | 1家 | 10% | 10 | ||||||
可持续影响指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地老年人关于机构养老服务水平满意度 | 98% | 98% | 20% | 20 | |||||
总分 | 100% | 100 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
单位负责人(签字): 填报人:梅妍萍 联系方式:15068951621
备注:1.“全年预算数”:如项目预算执行过程中作了调整,指调整后的预算金额。
2.每个项目至少要设置一个产出指标和一个效益指标。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 指对老年人提供福利服务方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)事务:指财政对民政及其他部门举办火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项): 指对养老服务方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指其他用于社会福利方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
23.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
24.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
25.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。
26.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结果 |
衢州市柯城区民政局 | 2021孤儿及困难儿童基本生活费 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2021民政社会事务及福利专项资金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2021年衢州市区城乡社区居家养老服务照料中心运行补助经费 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2021现代养老服务体系建设补助资金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2021中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年1-2季度特殊困难群体救助救济资金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年公办养老机构护理能力提升 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金(福彩公益金) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金(小型水库移民扶助资金) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金第二批(水利移民) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年民政社会事务及福利专项资金第二批(一般公共预算总) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年衢州市柯城区示范型居家养老服务项目 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年水库移民共同富裕示范项目补助资金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年现代养老体系建设补助资金(福彩公益金) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年现代养老体系建设补助资金(一般公共预算) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 2022年中央水库移民扶持基金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 残疾人两项补贴发放(区级) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 残疾人两项补贴发放(转移支付) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 城乡低保(区级) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 城乡低保(转移支付) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 大中型水库移民补助市级资金(移民后扶直补转项目资金) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 关于下达2020年市级福利彩票公益金资助“示范型农村社区”建设专项资金的通知 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 关于下关于2022年城市社区工作经费 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 柯城区慈善总会活动经费 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 临时救助 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 民政工作经费 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 区域协调2022年柯城区公办养老机构护理能力改造提升(柯城区社会福利院)项目 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 衢州市柯城南片区生态公墓建设工程 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 衢州市柯城区公办养老机构护理能力改造提升项目——航埠镇敬老院工程 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 三老人员补助经费 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 社会组织运行经费 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 石梁镇敬老院改造提升项目资金 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 市殡仪馆补助生态公墓款(2021) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 特困人员救助供养 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 提前下达2021精减退职人员生活困难补助资金的通知 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 下达2018年度养老服务体系建设绩效考评补助资金的通知 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 下达2021年市区困难老年人家庭适老化改造试点和社区共享食堂补助资金的通知 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(第二批) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 下达市区民办养老机构床位建设及运营补助资金的通知 | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 现代养老服务体系建设补助资金第二批(福彩公益金) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 现代养老服务体系建设补助资金第二批(一般公共预算) | 优 |
衢州市柯城区民政局 | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金-项目) | 优 |