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索引号: 113308020026214413/2022-70846 公开方式: 主动公开
发布单位: 教育局 成文日期: 2022-08-30
发文字号: 有效性:

衢州市柯城区教育局2021年度部门决算
发布日期: 2022-12-13 16:41 信息来源:教育局 浏览次数:
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衢州市柯城区教育局2021年度部门决算

目录

一、概况...........................................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责......................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置......................................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表...................................................................................................( 5 )

三、2021年度部门决算情况说明...............................................................................................( 5 )

(一)收入支出决算总体情况说明.....................................................................................( 5 )

(二)收入决算情况说明......................................................................................................( 5 )

(三)支出决算情况说明......................................................................................................( 6 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................( 6 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................( 6 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................( 11 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 12 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 13 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 13 )

(十)机关运行经费支出说明...........................................................................................( 15 )

(十一)政府采购支出说明...............................................................................................( 15 )

(十二)国有资产占有情况说明.......................................................................................( 15 )

(十三)预算绩效情况说明...............................................................................................( 16 )

四、名词解释................................................................................................................................( 19 )

 

 

 

 

 

 

 


一、概况

(一)部门职责

衢州市柯城区教育局是区政府工作部门,为正科级。主要职能是:

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2)负责全区教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3)指导、督促、检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部做好教育系统统战工作。

4)统筹管理本部门的教育经费,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全区教育系统内部审计工作。

5)负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。规范教育教学秩序,全面实施素质教育。

6)统筹管理全区各级各类教育。统筹继续教育、终身教育,构建全民终身学习教育体系。

7)指导全区学校思想政治教育、法制教育、德育、体育

卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育等工作。开展全区中小学校少先队、共青团工作。

8)负责全区学校学籍学历管理工作,协助做好高中段招生考试管理工作。

9)负责全区教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

10)指导全区教育系统国际合作与交流工作,开展与港澳台的教育合作与交流。

11)负责全区教育人才队伍建设。指导、管理师德师风建设。组织实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

12)负责全区语言文字工作,协调、监督和检查语言文字的规范化建设工作。

13)负责全区教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14)负责全区教育系统安全稳定工作,负责安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

15)完成区委、区政府交办的其他任务。

16)职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和区委关于建设清廉柯城的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全区教育领域最多跑一次改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市柯城区教育局汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算、中小学校决算、幼儿园决算、特殊教育学校决算共计49个单位。

纳入衢州市柯城区教育局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.衢州市柯城区教育局本级;

2.衢州市柯城区教师进修学校

3.衢州市柯城区教育信息中心

4.衢州市柯城区兴华中学

5.衢州市柯城区书院中学

6.衢州市柯城区新星初级中学;

7.衢州市柯城区白云学校;

8.衢州市柯城区巨化中学;

9.衢州市柯城区华墅初中;

10.衢州市柯城区航埠镇初级中学;

11.衢州市柯城区石梁镇中学;

12.衢州市柯城区新华小学;

13.衢州市柯城区鹿鸣小学;

14.衢州市柯城区尼山小学;

15.衢州市柯城区新星小学;

16.衢州市柯城区实验小学;

17.衢州市柯城区新世纪学校;

18.衢州市柯城区巨化第一小学;

19.衢州市柯城区巨化第三小学;

20.衢州市柯城区大成小学;

21.衢州市柯城区花园小学;

22.衢州市柯城区姜家山乡中心小学;

23.衢州市柯城区石室乡中心小学;

24.衢州市柯城区汪村小学;

25.衢州市柯城区万田乡中心学校;

26.衢州市柯城区沟溪乡中心小学;

27.衢州市柯城区华墅乡中心小学;

28.衢州市柯城区航埠镇中心小学;

29.衢州市柯城区石梁镇中心小学;

30.衢州市柯城区九华乡中心小学;

31.衢州市柯城区礼贤小学;

32.衢州市柯城区白沙小学;

33.衢州市柯城区城南小学;

34.衢州市柯城区润智学校;

35.衢州市柯城区新华幼儿园;

36.衢州市柯城区教工幼儿园;

37.衢州市机关幼儿园;

38.衢州市实验幼儿园;

39.衢州市柯城区玉龙幼儿园;

40.衢州市柯城区安居幼儿园;

41.衢州市柯城区华墅乡中心幼儿园;

42.衢州市柯城区石室乡中心幼儿园;

43.衢州市柯城区航埠镇第一中心幼儿园;

44.衢州市柯城区姜家山乡第一中心幼儿园;

45.衢州市柯城区昌和幼儿园;

46.衢州市柯城区石梁镇中心幼儿园;

47.衢州市柯城区万田乡中心幼儿园;

48.衢州市柯城区沟溪乡中心幼儿园;

49.衢州市柯城区九华乡中心幼儿园。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计108,417.01万元,支出总计108,417.01

万元,与2020年度相比,各下降5,304.15万元,下降4.66%。主要原因是人员经费减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计106,835.82万元;包括财政拨款收入96,586.55万元(其中,一般公共预算90,582.08万元,政府性基金预算6,004.47万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计90.41%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入10,249.26万元,占收入合计9.59%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计105,311.2万元,其中基本支出73,655.48万元,占69.94%;项目支出31,655.72万元,占30.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计96,586.55万元,支出总计96,586.55万元,与2020年相比,各减少2,129.02万元,下降2.16%。主要原因是人员经费减少财政拨款支出年初预算数72,284.95万元,完成年初预算的133.62%主要原因是农村中小学危旧校舍拆建、免费教科书、幼儿园建设等项目经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出90,582.08万元,占本年支出合计的86.01%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,321.71万元,下降4.55%。主要原因是人员经费减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出90,582.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出71,629.9万元,占79.08%;科学技术(类)支出1,212.31万元,占1.34%;文化旅游体育与传媒(类)支出130万元,占0.14%;社会保障和就业(类)支出7,850.18万元,占8.67%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出520万元,占0.57%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出9,239.68万元,占10.2%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72,280.25万元,支出决算为90,582.08万元,完成年初预算的125.32%,主要原因是农村中小学危旧校舍拆建、免费教科书、幼儿园建设等项目经费增加其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为66.53万元,支出决算为131.54万元,完成年初预算的197.72%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调增

教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为56.52万元,支出决算为56.52万元完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为803.37万元,支出决算为812.56万元,完成年初预算的101.14%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调增。    

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为6,371.23万元,支出决算为11,135.79万元,完成年初预算的174.78%,决算数大于预算数的主要原因新增幼儿园人员经费和公用经费幼儿园建设调增

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预

算为23,747.49万元,支出决算为30,429.99万元,完成年初预算的128.14%,决算数大于预算数的主要原因农村中小学危旧校舍拆建等项目经费调增

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预

算为15,162.36万元,支出决算为19,801.97万元,完成年初预算的130.60%,决算数大于预算数的主要原因项目经费调增 

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。

初预算为5,742.47万元,支出决算为6,306.91万元,完成年初预算的109.83%,决算数大于预算数的主要原因项目经费调增。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

初预算为24万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数的主要原因预算调整

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为528.46万元,支出决算为698.58万元,完成年初预算的132.19%,决算数大于预算数的主要原因项目经费调增。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊学校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.60万元,比年初预算数增加4.60万元决算数大于预算数的主要原因公用经费、项目经费调增。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为3519.82万元,支出决算为823.54万元,完成年初预算的23.40%,决算数于预算数的主要原因是预算经费科目调整

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为2,757.33万元,支出决算为1,427.90万元,完成年初预算的51.79%,决算数于预算数的主要原因项目经费调

科学技术支出(类)科学研究与开发(款)其他其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12,12.31

万元,比年初预算数增加1212.31万元决算数于预算数的主要原因项目经费调增。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为29.82万元,支出决算为29.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为5.30万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的75.09%决算数于预算数的主要原因实际支出减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4,083.46万元,支出决算为3,995.18万元,完成年初预算的97.84%决算数于预算数的主要原因实际支出减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2,041.74万元,支出决算为2,004.90万元完成年初预算的98.20%,决算数于预算数的主要原因实际支出减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1,712.49万元,支出决算为1,815.97万元,完成年初预算的106.04%,决算数于预算数的主要原因实际抚恤金、福利费调增

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为520万元,比年初预算数增加520万元决算数大于预算数的主要原因农村中小学危旧校舍拆建调增

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为4.01万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的7.26%决算数于预算数的主要原因实际支出减少

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,765.02万元,比年初预算数增加2756.02万元决算数大于预算数的主要原因幼儿园建设增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5,493.52万元,支出决算为6,470.77万元,完成年初预算的117.79%,决算数于预算数的主要原因公积金调整增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70,542.69万

元,其中:

人员经费62,098.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8,444.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,004.47万元,占本年支出合计的5.7%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,195.13万元,增长57.62%。主要原因是幼儿园建设增加

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,004.47万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6,004.47万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.70万元,支出决算为6,004.47万元,完成年初预算的1,277.55%,主要原因是幼儿园建设调增其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6,000万元,比年初预算数增加6000万元决算数大于预算数的主要原因幼儿园建设调增

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为4.70万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的95.11%,决算数小于预算数的主要原因实际支出减少

 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

3.20万元,支出决算为3.20万元,完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.74万元,占23.28%,与2020年度相比,减少0.22万元,下降22.56%,主要原因是公务用车维护费减少;公务接待费支出决算为2.45万元,占76.72%,与2020年度相比,增加1.27万元,增长107.47%,主要原因是公务接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.74万元,支出决算为0.74万元,完成预算的100%。决算数于预算数的主要原因是预算执行到位

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.74万元,支出0.74万元,完成预算的100%。决算数于预算数的主要原因是预算执行到位主要用于润智学校送教上门服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成预算的100%。国内公务接待15批次,累计245人次。主要用于接待省厅调研及协作单位来访等支出。决算数于预算数的主要原因是预算执行到位其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.45万元,主要用于省厅调研及协作单位来访等接待15批次,累计245人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为115.37万元,支出决算为135.49万元,完成年初预算的117.44%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调增;比2020年度增加30.26万元,增长29.88%,主要原因是福利费增加

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额13,049.93万元,其中:政府采购货物支出4,936.97万元、政府采购工程支出5,492.95万元、政府采购服务支出2,620.01万元。授予中小企业合同金额12,715.61万元,占政府采购支出总额的97.44%。其中,授予小微企业合同金额4,177.93万元,占授予中小企业合同金额32.86%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.23%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,衢州市柯城区教育局本级及所属

各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是润智学校送教上门服务;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市柯城区教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目348个,共涉及资金20,039.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度通荷幼儿园建设书院幼儿园建设17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6,004.47万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区教育局2021年度部门决算中反映小学生专用车项目”、“校园安保专项经费项目绩效自评结果。

小学生专用车项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为340万元,执行数为339.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一、主要用于全区偏远学校学生上放学接送;二、加强学生交通安全管理,保障乘车学生人身安全;三、完成14所学校学生上放学校车接送服务。发现的问题及原因:一是接送驾驶员综合素质有待提高;二是项目考核机制有待进一步完善。下一步改进措施:一是提升综合素质管理培训;二是完善项目考核管理制度,不断提高校车接送服务质量。

 

 

校园安保专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为。项目全年预算数为1148万元,执行数为1057.22万元,完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况:一是校园保安派驻服务到位,受益学校满意度较高;二是保安公司开展日常培训,强化了保安人员素质能力;三是防护器械配备到位,实现三防建设全覆盖。发现的问题及原因:一是保安队伍年龄结构偏大,综合素质有待提高;二是保安队伍不太稳定,综合满意度不高;三是项目考核机制有待进一步完善。下一步改进措施:一是较强教育培训,不断提高安保队伍整体素质;二是完善考核管理制度,不断提

高安保服务质量;三是完善项目申报流程,细化项目绩效目标。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

 无。

 

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

20.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

22.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

23.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

24.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

25.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

26.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出

 

28.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

29.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

30. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

38.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。

40.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

43.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 


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