索引号: | 113308020026214413/2021-58923 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 教育局 | 成文日期: | 2021-08-31 | ||
发文字号: | 有效性: |
衢州市兴华中学2020年度单位决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目录 一、概况..................................................................( 2 ) (一)单位职责............................................ ... ........ ( 2 ) (二)机构设置........................................................( 2 ) 二、2020年度单位决算公开表.................................. ......... ....( 3 ) 三、2020年度单位决算情况说明....... ....................... ...... ... ....( 3 ) (一)收入支出决算总体情况说明.......................... .............( 3 ) (二)收入决算情况说明................................................( 3 ) (三)支出决算情况说明................................. ............. ( 3 ) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 4 ) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 ) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 6 ) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 7 ) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 8 ) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 8 ) (十)机关运行经费支出说明........................................... ( 10 ) (十一)政府采购支出说明..............................................( 10 ) (十二)国有资产占有情况说明..........................................( 11 ) (十三)预算绩效情况说明..............................................( 11 ) 四、名词解释.............................................................( 15 )
一、概况 (一)单位职责 1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,承担小学教育教学任务,实现其教育教学目标。全面实施素质教育,对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育,做好常见病及传染病的预防。 2.根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。
4.推进学校的科学化管理,建立健全各项规章制度,规范办学行为,营造良好校风、学风,逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。
5.严格学校校产和财务管理,合理调度各项办学经费,管理使用好校产和教学设施,逐步改善学校的办学条件。 (二)机构设置 从预算单位构成看,衢州市柯城区兴华中学单位决算包括:本级决算一所单位。 无纳入衢州市柯城区兴华中学2019度部门决算编制范围的二级预算单位。 二、2020年度单位决算公开表 详见附表。 三、2020年度单位决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计6,528.11万元,支出总计6,528.11万元,与2019年度相比,各增加419.99万元,增长6.88%。主要原因是:生均公用经费、工程项目及人员经费增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计6,528.11万元;包括财政拨款收入6,200.21万元(其中,一般公共预算6,200.21万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计94.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入327.9万元,占收入合计5.02%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计6,528.11万元,其中基本支出6,135.8万元,占93.99%;项目支出392.31万元,占6.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计6,200.21万元,支出总计6,200.21万元,与2019年相比,各增加483.7万元,增长8.46%。主要原因是生均公用经费、工程项目及人员经费增加;财政拨款支出年初预算数5510.58万元,完成年初预算的112.51%,主要原因是生均公用经费、工程项目及人员经费增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出6,200.21万元,占本年支出合计的94.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加483.7万元,增长8.46%。主要原因是:生均公用经费、工程项目及人员经费增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出6,200.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出5,158.74万元,占83.2%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出583.32万元,占9.41%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出458.15万元,占7.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5510.58万元,支出决算为6,200.21万元,完成年初预算的112.51%,主要原因是生均公用经费、工程项目及人员经费增加。其中: 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3830.33万元,支出决算为4489.43万元,完成年初预算的117.21%,决算数大于预算数的主原要因工程项目及人员经费增加。 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为273.79万元,支出决算为277.27万元,完成年初预算的101.27%,决算数大于预算数的主要原因生均公用经费的增加。 教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)。年初预算为392.04万元,支出决算为392.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为349.5万元,支出决算为343.44万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因在职人员调动和调减,退休教师增加,导致在职的基本养老保险减少。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为174.75万元,支出决算为171.72万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因在职人员调动,导致在职的职业年金减少。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为53.83万元,支出决算为68.15万元,完成年初预算的126.6%,决算数大于预算数的主要原因退休教师增加。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为436.35万元,支出决算为458.15万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因在职教师公积金变动增加,导致公积金增多。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,807.9万元,其中: 人员经费5,208.37万元,主要包括:基本工资1097.92万元、津贴补贴10.81万元、奖金1683.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费343.44万元、职业年金缴费171.72万元、职工基本医疗保险缴费181.13万元、其他社会保障缴费17.17万元、住房公积金459.73万元、医疗费42.02万元、其他工资福利支出62.61万元、生活补助14.79万元、医疗费补助6万元;其他对个人和家庭的补助支出6.2万元。 公用经费599.54万元,主要包括:办公费11.96万元、水费9.8万元、电费28.86万元、邮电费10.29万元、差旅费3.08万元、维修费24.67万元、培训费81.97万元、专用材料费7.8万元、劳务费3.78万元、工会经费41.01万元、福利费187.92万元、其他商品服务支出89.54万、专用设备购置90.7万元、其他资本性支出1.00万元。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2019年以及2020年度没有安排相关收支,故无此数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2019年以及2020年度没有安排相关收支,故无此数据;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2019年以及2020年度无此项支出,故没有数据。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。主要用于所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。 外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待,接待0团组,0人次。 其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内公务接待,接待0团组,0人次。 (十)机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位,没有机关运行经费,故无此数据;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为事业单位,没有机关运行经费,故无此数据。 (十一)政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额408.09万元,其中:政府采购货物支出372.63万元、政府采购工程支出35.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额408.09万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日,衢州市兴华中学本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他用车的用途;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,衢州市兴华中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目9个,共涉及资金392.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%,因为本年无政府性基金预算项目,故无相关数据。 组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。主要原因是本年无部门评价,故无相关数据。 本年未组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,所以无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 衢州市兴华中学在2020年度单位决算中反映兴华中学教室门改造工程项目及兴华中学舞蹈房、会议室维修改造工程项目绩效自评结果。 兴华中学教室门改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40.879万元,执行数为40.879万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为我校校园内师生教学、生活等方面为广大师生提供了良好的学习环境。二是为我校校园内师生教学、生活等方面为广大师生提供了良好的工作环境。。发现的问题及原因:在初步投入使用后发现实验室地板边缘没有固定、不够平整现象。下一步改进措施:及时联系了施工单位进行了解决。 财政支出绩效评价报告
兴华中学舞蹈房、会议室维修改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为69.8935万元,执行数为69.8935万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为我校校园内师生的会议、文娱活动、远程教学等方面为广大师生提供了良好的学习环境。;二是为我校校园内师生的会议、文娱活动、远程教学等方面为广大师生提供了良好的工作环境。发现的问题及原因:在初步投入使用后发现吊顶不够平整现象。下一步改进措施:及时联系了施工单位进行了解决。 财政支出绩效评价报告
3. 财政评价项目绩效评价结果 本年无财政评价项目,故没有相关数据及报告。 4. 部门评价项目绩效评价结果 本年无部门评价项目,故没有相关数据及报告。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):是反映各部门举办的中学教育支出。 18. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 19. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
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