衢州市柯城区航埠镇初级中学2019年度部门决算

发布时间:2020-09-01 20:54

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发布机构:教育局

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信息来源:财政局(国资办)

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一、衢州市柯城区航埠镇初级中学概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,承担初中教育教学任务,实现其教育教学目标。全面实施素质教育,对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对受教育者进行安全知识和技能教育。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理,建立健全各项规章制度,规范办学行为,营造良好校风、学风,逐步实现管理决策和管理方法的科学化,以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理,合理调度各项办学经费,管理使用好校产和教学设施,逐步改善学校的办学条件。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市柯城区航埠镇初级中学部门决算包括:1所初中学校决算。

纳入衢州市柯城区航埠镇初级中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、衢州市柯城区航埠镇初级中学2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区航埠镇初级中学2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,067.45万元,与2018年度相比,收、支总计各增加298.07万元,增长16.85%。主要原因是:2019年工程项目经费增加及发放教师教育教学质量奖增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,022.58万元;包括财政拨款收入1,892.61万元(其中,一般公共预算1,892.61万元,政府性基金预算0万元),占收入合计93.57%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入129.97万元,占收入合计6.43%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,062.45万元,其中基本支出1,919.18万元,占93.05%;项目支出143.27万元,占6.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,934.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加206.72万元,增长11.96%。主要原因是:2019年工程项目经费增加及发放教师教育教学质量奖增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,934.48万元,占本年支出合计的93.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加206.72万元,增长11.96%。主要原因是:2019年工程项目经费增加及发放教师教育教学质量奖增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,934.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,550.26万元,占80.14%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出239.9万元,占12.4%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出144.33万元,占7.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1710.81万元,支出决算为1,934.48万元,完成年初预算的13.07%,主要原因是补发2018年教育教学奖、支付2018年项目支出结转款项及2019年项目经费增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2019年年初预算为1154.97万元,2019年支出决算为1487.72万元,完成年初预算的128.81%,决算数大于预算数的主要原因是补发2018年教育教学奖及支付2019年正常晋升增资补发款等。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2019年年初预算为80万元,2019年支出决算为92.6万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年数字学习中心仪器设备采购工程款支出及2018年项目补差。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2019年年初预算为97.9万元,2019年支出决算为97.9万元,完成年初预算的99.96%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为135.22万元,2019年支出决算为114.69万元,完成年初预算的84.82%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险单位缴费比例下调及人员减少造成基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为54.09万元,2019年支出决算为60.66万元,完成年初预算的112.15%,决算数大于预算数的主要原因是上交2018年结转的职业年金缴费造成增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为58.57万元,2019年支出决算为64.55万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休教师一次性生活补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为130.07万元,2019年支出决算为144.33万元,完成年初预算的110.96%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度公积金补缴及2019年度公积金缴费基数上调造成住房公积金支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,806.73万元,其中:

人员经费1,662.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等工资福利支出及生活补助、医疗费补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助支出;

公用经费144.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出及专用设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是:2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费等“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是18、19年度均未产生因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是18、19年度均未产生公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是18、19年度未产生公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本年度无因公出国(境)费预决算安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预决算安排。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是19年度未产生公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市柯城区航埠镇初级中学组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金143.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%,主要原因是2019年未产生政府性基金预算项目支出。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对部门开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

衢州市柯城区航埠镇初级中学在2019年度部门决算中反映“老教学楼水电改造工程” 、“篮球场及其附属改造工程”项目绩效自评结果。

(1)衢州市柯城区航埠镇初级中学对《老教学楼水电改造工程》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元,执行数为36.27万元完成预算的90.68%。

(一)工作简述

1.评价工作简述:根据柯政绩效[2019]1号文件要求,我校高度重视本次区级政府性资金项目绩效评价工作,专门成立了以校长为组长,副校长、总务主任、办公室主任、会计等人员为组员的绩效评价小组。本小组从项目谋划、设计、预算、施工、验收等过程进行多方面实事求是的绩效评价。

2.评价对象概况:我校是一所农村寄宿制初级中学,座落在衢州市区以西十公里处的航埠镇上河东村,北依320国道,南邻常山江,创建于1992年,经过几次合并于2001年形成现在的规模。现有18个教学班,教师70位,约700名学生,其中600余住校生,系全日制寄宿学校。学校占地29925平方米,其中建筑面积16433平方米,绿化面积5957平方米,学校环境优美,整洁干净,办学条件优良,教学设施较完备。

(二)绩效目标及其实现程度

1.绩效目标情况(包括绩效目标、设立目标依据、目标调整情况)

(1)绩效目标

1.完成改造老教学楼全部电路2630平方                                                                                   2.完成改造老教学楼厕所水路152平方                                                     3.完成更换老教学楼部分窗户370.58平方

4.完成对天花板脱落的进行局部修补500平方

5.完成对公共浴室外墙进行粉刷240平方

6.完成改造教学楼防盗门32樘

(2)设立目标依据:                                                                      老教学楼电路是建房时老旧的铝线,经常出现烧断、短路的现象,存在严重的安全隐患。老教学楼厕所水路是原有的井水铁管水路,年久失修,也没有通自来水,建房时的铁窗也腐朽破烂,雨水很容易渗透进室内。为消除安全隐患,为改善师生上课条件,特对老教学楼的电路、水路和门窗进等进行改造。学生公共浴室外墙也年久失修,脱落渗水很严重,特进行外墙涂料粉刷。                                  

(3)目标调整情况

①教学楼铝合金推拉窗增加2.02平方

②新增2.1*1.1门洞砖砌修补6个

③金属门窗拆除增加2.02平方

④外墙脚手架增加161.7平方

⑤公共浴室外墙涂料增加161.7平方

2.为实现绩效目标所采取的主要措施

(1)、项目资金使用及管理情况

①项目资金到位情况: 2019年航埠初中老教学楼水电改造工程预算安排资金40万元,资金全部按时到位,项目实际投入资金36.2749万元。

②项目资金使用情况:实际投入财政预算资金教学楼项目36.2749万元,全部用于航埠初中老教学楼水电改造工程项目。

③项目资金管理情况:为加强资金使用管理,制订项目资金使用管理制度,经费支出执行按财务制度管理,对项目支出上进行控制。按规定,会计资料做到完整真实,严格执行国家及中小学有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全。

(2)项目组织实施情况

①项目组织情况分析:项目设定目标全部完成,为保证项目质量和成本控制,项目实施完成后,由本校相关人员进行检查验收合格后,方按合同规定支付款项。

②项目管理情况分析:为保证项目质量和项目的顺利实施,在实施项目前我校均与乙方签订项目合同,制定项目管理制度,并指定专员负责项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

3.绩效目标的实现程度:我校的项目绩效目标全部完成,总体评价为良好。具体如下: ①项目的经济性分析:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

②项目的效率性分析:工程施工均在规定时间内完、效率高。

③项目的有效性分析:通过对航埠初中老教学楼水电改造工程,解决了老教学楼用水用电问题,消除了安全隐患,确保了老教学楼的师生安全、美观,为师生提供了良好的学习和生活环境。

④项目的可持续性分析:经过对航埠初中老教学楼水电改造工程维修,消除了安全隐患

⑤项目预算批复的绩效指标完成情况分析:2019年项目预算批复数的绩效指标为航埠初中老教学楼水电改造工程维修,实际执行的绩效指标为航埠初中老教学楼水电改造工程维修,完成项目按预算绩效指标。

⑥项目绩效目标未完成原因分析:2019年项目绩效目标全部达成,不存在未完成原因分析。   

(三)存在问题及原因分析

1、建筑垃圾清理不及时,施工完卫生有待加强。

2、个别细节施工不够规范

3、每天在校监督,发现问题马上要求整改。

(2)衢州市柯城区航埠镇初级中学对《篮球场及其附属改造工程》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为65万元,执行数为61.60万元完成预算的94.77%。

(一)工作简述

1.评价工作简述:根据柯政绩效[2019]1号文件要求,我校高度重视本次区级政府性资金项目绩效评价工作,专门成立了以校长为组长,副校长、总务主任、办公室主任、会计等人员为组员的绩效评价小组。本小组从项目谋划、设计、预算、施工、验收等过程进行多方面实事求是的绩效评价。

2.评价对象概况:我校是一所农村寄宿制初级中学,座落在衢州市区以西十公里处的航埠镇上河东村,北依320国道,南邻常山江,创建于1992年,经过几次合并于2001年形成现在的规模。现有18个教学班,教师70位,约700名学生,其中600余住校生,系全日制寄宿学校。学校占地29925平方米,其中建筑面积16433平方米,绿化面积5957平方米,学校环境优美,整洁干净,办学条件优良,教学设施较完备。

(二)绩效目标及其实现程度

1.绩效目标情况(包括绩效目标、设立目标依据、目标调整情况)

(1)绩效目标

1、完成停车场、蓝球场、道路整铺50厚细沥青3400平方  

2、更换学生公共浴室防盗门9平方,铝合金窗30平方  

3、篮球场8mm厚硅PU合成材料面层990平方  

4、更换地埋式成品篮球架6个  

5、停车位划线:50个。  

(2)设立目标依据:                                                                         1.原三个篮球场水泥地面破旧不平,篮球架也陈旧、腐蚀严重,存在安全隐患。

2.篮球场周边及停车场地面也较破旧。

3.学生公共浴室门窗属木结构门窗,现木结构已严重腐烂变形,关不紧,大风天气存在安全隐患。

4.改善学校硬件设施,为师生提供更好的学习和生活条件。                                 

(4)目标调整情况

①增加了139.8米的砖砌花坛

②5个石凳移动位置

③混凝土2.92m立方

④墙金属面油漆84.6平方

⑤实心砖墙24.36平方

2.为实现绩效目标所采取的主要措施

(1)、项目资金使用及管理情况

①项目资金到位情况:2019年航埠初中篮球场及其附属改造工程预算安排资金65万元,资金全部按时到位,项目实际投入资金61.6043万元。

②项目资金使用情况:实际投入财政预算资金教学楼项目61.6043万元,全部用于航埠初中篮球场及其附属改造工程项目。

③项目资金管理情况:为加强资金使用管理,制订项目资金使用管理制度,经费支出执行按财务制度管理,对项目支出上进行控制。按规定,会计资料做到完整真实,严格执行国家及中小学有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全。

(2)项目组织实施情况:

①项目组织情况分析:项目设定目标全部完成,为保证项目质量和成本控制,项目实施完成后,由本校相关人员进行检查验收合格后,方按合同规定支付款项。

②项目管理情况分析:为保证项目质量和项目的顺利实施,在实施项目前我校均与乙方签订项目合同,制定项目管理制度,并指定专员负责项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

3.绩效目标的实现程度:我校的项目绩效目标全部完成,总体评价为良好。具体如下:

①项目的经济性分析:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

②项目的效率性分析:工程施工均在规定时间内完、效率高。

③项目的有效性分析:通过对航埠初中篮球场及其附属维修改造,确保了师生体育锻炼场地的安全、美观,为师生提供了良好的学习和生活环境。

④项目的可持续性分析:经过维修篮球场、停车场等的基础设施、大大改善师体育锻炼和生活条件,顺应了当前学前教育的要求。

⑤项目预算批复的绩效指标完成情况分析:2019年项目预算批复数的绩效指标为航埠初中篮球场及其附属改造工程维修,实际执行的绩效指标为航埠初中篮球场及其附属改造工程维修,完成项目按预算绩效指标。

⑥项目绩效目标未完成原因分析:2019年项目绩效目标全部达成,不存在未完成原因分析。   

(三)存在问题及原因分析

1、工期有点长。

2、施工方在施工过程中为了抢工期、降人工成本,在一些施工的细节上容易省工序,没有严格按照设计及工程建设规范来施工,有些施工环节想直接省掉不做,还好学校及时发现,要求整改,按设计施工。分析其原因是施工方还是存在侥幸心理,认为可以省掉就省掉不做。

3.财政评价项目绩效评价结果:(本年度未进行财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未进行以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行经费预决算支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额121.86万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出121.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元,占政府采购支出总额的9.85%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,航埠镇初级中学本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出

16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述教育支出类项目以外其他用于教育方面的支出

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

衢州市柯城区航埠镇初级中学中学

2020年08月25日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学





金额单位:万元

收      入

支    出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,892.61



一般公共预算财政拨款

1,892.61



政府性基金预算财政拨款

0.00



二、上级补助收入

0.00



三、事业收入

0.00



四、经营收入

0.00



五、附属单位上缴收入

0.00



六、其他收入

129.97





205

教育支出

1,678.23



20502

普通教育

1,580.32



2050203

初中教育

1,487.72



2050299

其他普通教育支出

92.60



20509

教育费附加安排的支出

97.90



2050999

其他教育费附加安排的支出

97.90



208

社会保障和就业支出

239.90



20805

行政事业单位离退休

239.90



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.69



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.66



2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.55



221

住房保障支出

144.33



22102

住房改革支出

144.33



2210201

住房公积金

144.33

本年收入合计

2,022.58

本年支出合计

2,062.45





用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

44.87

年末结转和结余

5.00

总计

2,067.45

总计

2,067.45

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(分单位)








公开02表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学






金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,022.58

1,892.61

0.00

0.00

0.00

0.00

129.97

衢州市柯城区航埠镇初级中学

2,022.58

1,892.61

0.00

0.00

0.00

0.00

129.97









































注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(分科目)

公开03表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,022.58

1,892.61

0.00

0.00

0.00

0.00

129.97

205

教育支出

1,667.62

1,537.65

0.00

0.00

0.00

0.00

129.97

20502

普通教育

1,569.72

1,439.75

0.00

0.00

0.00

0.00

129.97

2050203

初中教育

1,489.72

1,359.75

0.00

0.00

0.00

0.00

129.97

2050299

其他普通教育支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

97.90

97.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

97.90

97.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

210.63

210.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

210.63

210.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.94

106.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.55

64.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.33

144.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

144.33

144.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

144.33

144.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(分单位)

公开04表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学





金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,062.45

1,919.18

143.27

0.00

0.00

0.00

衢州市柯城区航埠镇初级中学

2,062.45

1,919.18

143.27

0.00

0.00

0.00




































注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(分科目)

公开05表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,062.45

1,919.18

143.27

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,678.23

1,534.96

143.27

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,580.32

1,470.07

110.25

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

1,487.72

1,470.07

17.65

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

92.60

0.00

92.60

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

97.90

64.89

33.01

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

97.90

64.89

33.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

239.90

239.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

239.90

239.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.69

114.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.66

60.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.55

64.55

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.33

144.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

144.33

144.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

144.33

144.33

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学







金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1,892.61





二、政府性基金预算财政拨款

0.00







205

教育支出

1,550.26

1,550.26

0.00



20502

普通教育

1,452.35

1,452.35

0.00



2050203

初中教育

1,359.75

1,359.75

0.00



2050299

其他普通教育支出

92.60

92.60

0.00



20509

教育费附加安排的支出

97.90

97.90

0.00



2050999

其他教育费附加安排的支出

97.90

97.90

0.00



208

社会保障和就业支出

239.90

239.90

0.00



20805

行政事业单位离退休

239.90

239.90

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.69

114.69

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.66

60.66

0.00



2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.55

64.55

0.00



221

住房保障支出

144.33

144.33

0.00



22102

住房改革支出

144.33

144.33

0.00



2210201

住房公积金

144.33

144.33

0.00







本年收入合计

1,892.61

本年支出合计

1,934.48

1,934.48

0.00

年初财政拨款结转和结余

41.87

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

41.87





政府性基金预算财政拨款

0.00





总计

1,934.48

总计

1,934.48

1,934.48

0.00

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学



金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,934.48

1,806.73

127.75

205

教育支出

1,550.26

1,422.51

127.75

20502

普通教育

1,452.35

1,357.62

94.73

2050203

初中教育

1,359.75

1,357.62

2.13

2050299

其他普通教育支出

92.60

0.00

92.60

20509

教育费附加安排的支出

97.90

64.89

33.01

2050999

其他教育费附加安排的支出

97.90

64.89

33.01

208

社会保障和就业支出

239.90

239.90

0.00

20805

行政事业单位离退休

239.90

239.90

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.69

114.69

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.66

60.66

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.55

64.55

0.00

221

住房保障支出

144.33

144.33

0.00

22102

住房改革支出

144.33

144.33

0.00

2210201

住房公积金

144.33

144.33

0.00

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位:衢州市柯城区航埠镇初级中学





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

航埠镇初级中学2019年度部门决算公开表.XLS