索引号: 11330802002621660D/2025-87304 公开方式: 主动公开
发布单位: 审计局 成文日期: 2025-09-03
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    2025-09-03

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柯城区审计局关于2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

发布时间:2025-09-03 14:46

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发布机构:审计局

信息来源:计算机审计中心

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主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,我向区人大常委会报告柯城区2024年度预算执行和其他财政收支的审计情况。

根据审计法及相关规定,区审计局组织对2024年度区级预算执行和全区其他财政收支情况进行审计。审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新发展理念,围绕“为大局服务、为人民审计、为经济安全担当”,聚焦重大政策措施落实、财政资金管理使用、防范化解重大风险、保障和改善民生、领导干部权力运行等重点领域,奋力推动柯城高质量跨越式发展在新征程上实现再跃升。2024年8月至2025年7月,区审计局共组织完成审计和审计调查项目13个,查出管理不规范金额38121.48万元,提出审计建议被采纳34条,促进建立和完善规章制度31项,移送问题线索8起,撰写审计专报15份,主要领导批示12次。

审计结果表明,去年下半年以来,在区委的坚强领导和区人大的大力支持下,全区上下紧扣市委区委中心工作,聚焦打造高品质现代化中心城区,全力以赴抓项目、拼经济、争发展,扎实推进各项重点工作,区级预算执行和其他财政收支情况总体平稳,为保障中心工作发挥了积极作用。

——聚力开源挖潜,增强财政运行保障。

——聚力政策加持,发展动能稳进提质。

——聚力基本保障,民生福祉持续增进。

——聚力问题整改,审计成效不断提升。

一、聚焦平稳提效,开展财政财务收支审计情况

(一)区级财政管理及决算草案审计情况

结果表明,区财政局积极发挥财政职能作用,注重政策协同,强化要素保障,切实发挥财政资金效益,收支目标基本实现,发现的主要问题:

1.部分预算编制不够科学细化。

2.资金统筹力度不足。

3.专项资金管理不严格。

(二)部门(单位)财务收支审计情况

结果表明,相关部门单位认真执行区人大批准的预算,各项经费支出控制总体较好,预算管理能力不断增强,发现的主要问题:

1.预算执行不够合规。

2.政府采购管理有待优化。

3.重大经济事项集体决策不规范。

二、聚焦民生改善,开展公共服务保障审计情况

(一)教育资金资源专项审计情况

结果表明,我区围绕打造四省边际中心城市“教育桥头堡”目标,聚焦办好人民满意教育,在义务教育优质均衡、教育资源布局等方面取得一定成效,发现的主要问题:

1.教育经费管理使用不严。

2.学校膳食管理有欠缺。

(二)卫生健康领域审计情况

结果表明,区级医疗机构基础设施大幅改善,区中医医院、区妇保院创成“二乙”,医疗服务能级提升,发现的主要问题:

1.医疗机构管理不到位。

2.设备耗材药品管理松散。

3.财务收支管理不严。

三、聚集共同富裕,开展高质量发展审计情况

(一)强农惠农资金专项审计情况

结果表明,相关部门聚焦农业“双强”、乡村建设、农民共富三条跑道,积极保障财政资金投入,着力在农业农村现代化和农民共同富裕上取得新成效,发现的主要问题:

1.惠农补贴落实有偏差。

2.专项资金使用存在短板。

3.农业产业项目效益不足。

(二)国有企业运行管理审计情况

结果表明,相关国企深入贯彻国企改革的决策部署,通过一系列创新举措,实现了国有企业资产规模、经营效益和市场竞争力全面提升,发现的主要问题:

1.融资风险管控不力。

2.工程管理不够严格。

3.违规采购现象仍然存在。

(三)供销社系统审计情况

结果表明,区供销社积极培育社有企业发展,投资控股6家社有企业,拓展“三衢味”品牌业务,助力我区农产品销售,扶持村集体经济发展,发现的主要问题:

1.财政资金绩效管理不足。

2.农业信贷担保业务风控不严。

3.社有企业监管缺位。

四、聚焦城市治理,开展提升城市品质审计情况

(一)重大政府投资项目审计情况

结果表明,相关工程项目管理进一步规范,重大政府投资项目有序推进,发现的主要问题:

1.项目前期工作不到位。

2.项目过程管理不规范。

3.工程款结算审核把关不严。

(二)垃圾治理审计情况

结果表明,区住建局及相关部门积极构建垃圾治理长效机制,创新全链条智治,建成投运建筑垃圾处置中心,提升垃圾处置水平,发现的主要问题:

1.生活垃圾分类管理有待提升。

2.建筑垃圾全过程监管不到位。

五、聚焦强本固基,开展国有资产资源审计情况

(一)行政事业性国有资产审计情况

结果表明,相关部门(单位)持续完善国有资产管理,执行国有资产相关规定较好,不断提升资产管理水平和使用绩效,发现的主要问题:

1.基础管理工作不扎实。

2.资产使用管理薄弱。

(二)自然资源审计情况

结果表明,有关职能部门认真贯彻落实上级绿色发展的各项决策部署,加大生态环境治理力度,促进生态环境持续改善,发现的主要问题:

1.高标田建设面积不实。

2.高标田项目施工与管护不到位。

3.减污降碳政策执行有待加强。

六、聚集党的自我革命,助推清廉柯城建设情况

区审计局持续深化问题线索移送及权力运行“微腐败”治理,加强与纪检、巡察等部门的协同互动,充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用。本报告年度(2024年8月至2025年7月)共移送违纪违法问题线索8件。

七、审计建议

(一)优化财政管理水平,夯实高质量发展基础。

(二)聚集重点领域发展,提升资金使用绩效。

(三)贯彻重大决策部署,防范重大领域风险。

(四)健全长效管理机制,推动整改标本兼治。