发布时间:2022-08-30 15:23
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发布机构:九华乡政府
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信息来源:九华乡
一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )
(一)部门(单位)职责.................................................................................................................( 2 )
(二)机构设置..............................................................................................................................( 3 )
二、2021年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................( 3 )
三、2021年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................( 3 )
(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )
(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )
(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 3 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 10 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 10 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 11 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 11 )
(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 12 )
(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 14 )
(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 14 )
(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 15 )
四、名词解释............................................................................................................................................( 15 )
一、概况
(一)部门职责
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市柯城区九华乡人民政府部门决算包括:衢州市柯城区九华乡人民政府本级决算。
无纳入2021年度部门决算编制范围内的二级预算单位。
二、2021年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计34945.11万元,支出总计34,945.11万元,与2020年度相比,各增加11443.58万元,增长48.69%。主要原因是:全域土地综合整治项目的推进已经大侯村地质灾害避让搬迁等工作。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计33,137.09万元;包括财政拨款收入6,228.24万元(其中,一般公共预算3,797.81万元,政府性基金预算2,430.43万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计18.8%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入26,908.85万元,占收入合计81.2%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计34,945.11万元,其中基本支出1,532.36万元,占4.39%;项目支出33,412.75万元,占95.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6,228.24万元,支出总计6,228.24万元,与2020年相比,各下降2320.01万元,下降27.14%。主要原因是财政拨款重点项目政策处理结束;财政拨款支出年初预算数3797.81万元,完成年初预算的164%,主要原因是财政拨款重点项目增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,797.81万元,占本年支出合计的10.87%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1618.31万元,增长29.9%。主要原因是:财政拨款项目前期政策处理已完成。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,797.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,254.71万元,占33.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出27.7万元,占0.73%;社会保障和就业(类)支出159.39万元,占4.2%;卫生健康(类)支出63.54万元,占1.67%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出465.13万元,占12.25%;农林水(类)支出1,279.31万元,占33.69%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出30.67万元,占0.81%;住房保障(类)支出173.75万元,占4.58%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出343.6万元,占9.05%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3797.81万元,支出决算为3,797.81万元,完成年初预算的100%,主要原因是项目推进顺利,预算资金足额使用。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2021年年初预算为846.75万元,2021年支出决算为846.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2021年年初预算为238.26万元,2021年支出决算为238.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2021年年初预算为156.15万元,2021年支出决算为156.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2021年年初预算为13.55万元,2021年支出决算为13.55万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2021年年初预算为27.7万元,2021年支出决算为27.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构 (项)。2021年年初预算为15.74万元,2021年支出决算为15.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。2021年年初预算为69.93万元,2021年支出决算为69.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为23.31万元,2021年支出决算为23.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。2021年年初预算为5.6万元,2021年支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2021年年初预算为41.50万元,2021年支出决算为41.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2021年年初预算为585.80万元,2021年支出决算为585.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2021年年初预算为3.32万元,2021年支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2021年年初预算为63.54万元,2021年支出决算为63.54万元,完成全年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2021年年初预算为202.15万元,2021年支出决算为202.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2021年年初预算为262.98万元,2021年支出决算为262.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2021年年初预算为5.89万元,2021年支出决算为5.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。2021年年初预算为191万元,2021年支出决算为191万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。2021年年初预算为40万元,2021年支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2021年年初预算为402.31万元,2021年支出决算为402.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。2021年年初预算为108万元,2021年支出决算为108万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2021年年初预算为538万元,2021年支出决算为538万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。2021年年初预算为30.67万元,2021年支出决算为30.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项)。2021年年初预算为96万元,2021年支出决算为96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2021年年初预算为77.75万元,2021年支出决算为77.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项)。2021年年初预算为343.6万元,2021年支出决算为343.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,278.66万元,其中:
人员经费996.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利。
公用经费282.55万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会费。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明()
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,430.43万元,占本年支出合计的6.95%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少70.17万元,下降28.87%。主要原因是:政府性基金项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,430.43万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出371.21万元,占15.27%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,059.22万元,占84.73%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2430.43万元,支出决算为2,430.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。其中:
城乡社区支出(类)其国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为371.21万元,支出决算为371.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为2059.22万元,支出决算为2059.22万元,完成全年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.45万元,支出决算为1.45万元,完成全年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0.94万元,增长184.31%,主要原因是接待招商引资客商增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无此数据。主要用于所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为1.45万元,支出决算为1.45万元,完成预算的100%。国内公务接待16批次,累计150人次。主要用于接待招商引资客商等支出。决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”支出。其中:
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出1.45万元,主要用于接待招商引资客商等支出等,累计接待16批次,累计150人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为255.02万元,支出决算为255.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。比2020年度增加120.08万元,增长88.99%,主要原因是人员变动,工资奖金增发。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额374.83万元,其中:政府采购货物支出14.64万元、政府采购工程支出41.86万元、政府采购服务支出318.33万元。授予中小企业合同金额374.83万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额374.83万元,占授予中小企业合同金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1000%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,九华乡政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市柯城区九华乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目35个,共涉及资金3797.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度通景公路政策处理、徐莫森林汽车运动穿越小道提升工程等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2430.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果
衢州市柯城区九华乡人民政府在2021年度部门(单位)决算中反映2020年度全市美丽城镇建设奖励资金项目绩效自评结果。
2020年度全市美丽城镇建设奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是服务人数大于500人;二是助力今后美丽乡村建设;三是服务对象满意度达100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
柯城区区级项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||
项目名称 | 2020年度全市美丽城镇建设奖励资金 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市柯城区九华乡人民政府 | 实施单位 | 衢州市柯城区九华乡人民政府 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
助力建设美丽乡村 | 已完成 | ||||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出 指标 | 数量指标 | 受益人数 | >500人 | >500人 | 30% | 30 | |||||
时效指标 | 服务时间段 | 2021年度 | 2021年度 | 30% | 30 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 助力美丽乡村建设 | 助力美丽乡村建设 | 达到年度指标 | 25% | 25 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≧90% | 100% | 15% | 15 | |||||
总分 | 100% | 100 | |||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||||
填表说明: |
浙江省农村困难家庭危房改造资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是服务农村困难群众;二是助力美丽乡村建设;三是服务对象满意度达95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
附件 | |||||||||||
柯城区区级项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||
项目名称 | 浙江省农村困难家庭危房改造资金 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市柯城区九华乡人民政府 | 实施单位 | 衢州市柯城区九华乡人民政府 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 96 | 96 | 96 | 100% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 96 | 96 | 96 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
时落实经费保障,为单位高效运转提供有力保障 | 落实经费保障机制,确保了本单位的正常运行 | ||||||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出 指标 | 数量指标 | 服务人数 | >30 | >30 | 30% | 30 | |||||
时效指标 | 服务时间段 | 2021年度 | 2021年度 | 30% | 30 | ||||||
可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 助力美丽乡村建设 | 达到年度指标 | 25% | 25 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≧90% | 95% | 15% | 13 | |||||
总分 | 100% | 98 | |||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||||
填表说明: |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指其他发展与改革事务支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指用于离退休人员的医疗补助及福利费等支出。
25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍复员军人的生活补助支出。
26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指用于其他农村生活救助支出。
27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以支持建立区级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
32.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项):指抗疫特别国债安排资金用于其他基础设施建设方面的支出。